工程审计中的常见“雷区”往往涉及管理疏忽、流程不规范或专业判断偏差。以下是六大高频风险点,你可以对照检查:
问题:合同条款模糊、变更签证手续不全、结算依据不明确。
后果:结算时争议频发,如工程量认定纠纷、单价争议等。
典型表现:未明确变更计价规则,导致承包商事后索赔。
问题:地基、管线等隐蔽部位验收记录不全,影像资料缺失。
后果:审计时无法核实实际施工情况,可能虚增工程量或质量隐患。
典型表现:仅凭施工方口头说明确认工程量,无三方签字验收单。
问题:工程量重复计算、定额套用错误、材料价格虚报。
后果:造价失真,造成建设资金损失。
典型表现:绿化工程按“株”计价时多报数量,或高套装饰工程定额。

问题:规避招标,将项目拆分为多个小项目直接发包。
后果:违反招投标法,可能引入劣质施工单位。
典型表现:将同一楼层的装修工程按房间拆分为多个“独立项目”。
问题:监理履职不到位,签证随意,材料进场检验流于形式。
后果:质量隐患与成本失控,如钢筋型号替换、混凝土强度不足。
典型表现:监理对施工方提出的增项未现场核实即签字。
问题:过度依赖送审资料,未现场勘查验证。
后果:无法发现偷工减料、未按图施工等问题。
典型表现:图纸显示使用品牌电缆,实际使用杂牌但审计未发现。
事前防控:规范合同,明确计价原则与变更流程;
过程留痕:隐蔽工程影像+三方签字,严格材料验收;
审计深化:结合资料审查与现场实测,利用BIM等技术辅助;
能力提升:审计人员需懂技术、造价、法律,保持职业怀疑。
工程审计的核心是“证据链闭合”,任何环节的疏漏都可能成为风险点。建议建立全过程跟踪审计机制,早发现、早纠偏,才能最大程度避免“踩雷”。
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